2025年7月2日下午,中南大学资产经营有限公司及所属全资公司内部控制体系建设与财务监督检查启动会在三办公楼举行。资产公司副总经理、财务总监袁牧星主持会议,计划财务处、所属全资公司等有关单位领导参加会议。
袁牧星副总经理在开场致辞中深刻阐述了当前形势下全面推进内控体系建设、加强财务监督检查的重大意义与紧迫性。他强调,此项工作是提升企业治理现代化水平、有效防范经营风险、确保国有资产安全、促进企业合规高效运营的关键举措。他要求各公司负责人务必高度重视、全力支持配合,确保各项工作落到实处、取得实效。

计划财务处副处长曾晓勤代表学校财务部门出席会议并表示将全力支持项目推进。随后,计划财务处沈宜蓉科长部署了本次财务监督检查的重点方向,明确指出将聚焦于:“三重一大”决策制度执行情况、内控体系的健全性与运行有效性、会计核算的规范性等关键领域。
承担本次内控审计及财务监督检查工作的湖南建业会计师事务所与湖南大宇联合会计师事务所负责人分别介绍了具体实施方案。两家机构承诺将充分发挥专业优势,严格遵循法律法规和执业准则,秉持客观、独立、审慎的原则,深入开展工作,精准查找管理薄弱环节和风险点,提出具有针对性、可操作性的改进建议,为各公司提升治理能力和管理水平提供专业支撑。

会议最后环节,与会各方就项目实施细节与协同工作机制进行了充分交流与讨论,达成广泛共识。本次启动会的成功召开,标志着资产公司及所属全资公司内控体系建设和财务监督检查工作正式拉开序幕,为后续构建科学规范、运行有效的内控体系,强化财务监督效能奠定了坚实基础,对全面提升企业治理水平、实现可持续高质量发展具有重要战略意义。